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內部審計組對城發管網公司往來賬款進行審計

2021/10/11 0:00:00

         近期,集團公司內部審計組就城發管網公司的財務收支情況開展審計。

  本次審計具體內容包括應收賬款、其他應收款、預付賬款和應付賬款、其他應收款、預收賬款的審計。

  審計期間,審計組通過調閱與業務相關的合同、協議,以核查掛賬的真實完整性;通過資金支付、回款等環節,以審查流程支付的合規性;重點關注賬齡較長的往來、長期不發生沖減變化的呆滯往來,及時分析原因,以防形成資產損失風險。

 

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